ホーム » 健保組合のご案内 » 事業報告・決算

事業報告・決算

事業報告・決算

平成30年度 事業報告及び収支決算報告について(第195回組合会にて承認)

平成30年度 収入支出決算書
(一般勘定)

  収入項目

決算額

(千円)

支出項目

決算額

(千円)

保険料 6,665,405 事務所費・組合会費 116,894
国庫負担金収入 2,654 保険給付費  3,141,626
退職積立金繰入 0 納付金 3,029,504
利子収入 3,972 保健事業費 158,008
その他 11,707 その他 13,382
経常収入計  6,683,738 経常支出計 6,459,414

調整保険料 83,884 調整保険料還付金 17
繰越金 428,383 営繕費 1,293
財政調整事業交付金 76,674 財政調整事業拠出金 83,694
国庫補助金収入 104,798 予備費   0
その他 0
 臨時的収入計 693,739 臨時的支出計 85,004
  一般勘定収入合計 7,377,477 一般勘定支出合計 6,544,418

 

一般勘定決算残金                              728,730千円

 

    決算残金処分      準備金                0円

                別途積立金          500,000,000円

                                翌年度へ繰越     332,885,199円

                                財政調整事業へ繰越      174,389千円

 

平成30年度決算の特徴

 

・保険料収入は、前年度より1.2億円(1.8%)減少

 

・保険給付費は前年度より0.7億円(2.23%)減少、納付金は前期高齢者納付金が大幅に減少したため、前年度より2.9億円(8.79%)減少。

 

・経常収支は2.2億円、総合収支は8.3億円の黒字。

 

※詳細は平成30年度事業報告書をご覧ください。

 

(介護勘定)

収入項目

決算額
(千円)

支出項目

決算額
(千円)

介護保険料

600,621

介護納付金

630,074

前年度繰越金

4,415

介護保険料還付金

59

利子収入その他

28,806

その他

0

介護勘定収入合計

633,842

介護勘定支出合計

630,133

 

介護勘定決算残金                        3,709,365円


決算残金処分   準備金        3,700,000円

                            翌年度へ繰越   9,365円

 

・平成30年度決算概要表

 

・平成30年度事業報告書